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新沂市住建局:强化内部审计监督 规范财务管理制度
2023-12-26 17:33:00  来源:新江苏客户端·中国江苏网  
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为不断提高单位在防范风险、完善管理和提升经济效益中的能力,新沂市住建局不断强化内部审计监督,规范财务管理制度,进一步提升住建领域科学决策水平。

建立健全内部审计监督,指导实施各项财务管理工作。定期对局属单位开展财务审查工作,将中央八项规定精神真正落到实处,在严肃财务纪律的同时,预防和遏制执行财经纪律不严、财务管理薄弱及违规违纪行为的发生。

合理拓展内部审查范围,有效运用审计成果。坚持内部审计监督工作全覆盖,包含经济业务审批流程的规范性,建立健全内部财务制度、对“中央八项规定”及“十二条禁令”执行情况、“三公经费”开支情况、单位往来款项情况、专项资金使用情况及国有资产管理使用情况等多方面工作。并将审计整改情况纳入日常监管考核体系,有效提升内审监督成果的运用。

创新人才培养,提升财务人员业务素养。采用“内审+互学”方式,发掘财务人员在各自专业领域的积极经验做法,实现优势互补,不断提升内部审计人员业务能力,增强内审工作效力。采用“内审+巡察反馈”,发挥内审实效,督促内审成为巡察前置,巡察结果成为内审导向,做到有方向、有重点、有依据。加大对审计发现问题的整改力度,加强基础性、源头性问题的自我监管,更好发挥内审在规范经济决策和经济管理行为中的重要作用。

下一步,新沂市住建局将继续探寻内审工作规范创新方式,深入检视内审工作存在的不足,梳理查摆薄弱环节,进一步提升内审质量和效能。通过内部审计保障执行、促进发展,从专业角度助力住建领域各项工作的更好地决策发展。

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责编:王迅 崔欣