“感谢审计局的指导帮助,目前,我们制定和完善了涉及资金管理、合同管理、工程管理、载体租赁等方面规章制度10余项,切实以整促改、以整促管,实现‘整改一个、规范一批’的目标。”江苏瀚瑞资产经营有限公司相关负责人感慨道。
日前,为进一步加强内部审计工作,规范内部审计行为,镇江新区党工委会议上通过了《加强内部审计工作的意见》。镇江新区审计局以《意见》为指引,以项目为主线开展检查指导,赴瀚瑞资产公司调研,结合瀚瑞资产载体经营管理现状,指导交流剖析各类问题产生的原因,督促其形成分类整改台账,帮助公司完善内控制度,从制度的源头上防范各类风险,营造良好的招商环境;对镇(街道)属企业专项检查发现的问题督促指导整改,加强内审工作。
自党史学习教育开展以来,镇江新区审计局不断加强对内部审计工作的指导与监督,帮助新区各板块、各部门完善规范管理制度,整合内部审计资源,统筹内部审计力量,强化内部审计成果运用,实现国家审计与内部审计优势互补,构建集中统全面覆盖、权威高效的立体化审计监督体系。
与此同时,据了解,丁卯街道在新区审计部门的指导帮助下,进一步推进内部审计监督工作,相关工程建设部门先后对2018-2020年的存量工程未送审计的进行统计汇总,并开协调会制定送审方案和时间节点,按时送审;对街属国有企业进行财务审核和企业转型,聘请第三方事务所对街道直属企业资产监督管理情况进行转项审计,对企业业务经营、资产负债、财务收支及其管理等方面进行全面检查,掌握镇属企业经营现状,摸清收支规模及家底,完成丁卯城投公司实体化运作转型,确保国有资产保值增值、权益不受侵犯。
新区审计部门全方位完善内审制度,出台镇江新区管委会《加强内部审计工作的意见》并转发《镇江市内部审计业务操作指导意见》。同时多渠道加强人员培训,一方面,通过培训渗入,不断提升全区内审人员业务能力,召集“三镇两办”和国有企业内审人员学习《江苏省内部审计工作规定》和镇江市内部审计工作相关要求;借助圌山干部管理学院平台举办圌山干部审计专题第一期培训班,邀请行业专家、投资审计业务骨干现场讲解和指导工程审计制度和案例等;另一方面,实施“以审带训”,对国有公司内审人员,通过让其参与财经审计和工程审计项目,不断提高内审人员业务实操能力。
“内部审计是国家审计监督体系的重要组成部分,审计部门将认真履行内部审计职责,不断加强对内部审计工作的指导与监督,提升内审人员业务综合能力,提高内审工作质量,强化全区审计“一盘棋”理念,努力推进审计全覆盖,充分发挥内部审计在服务我区经济社会高质量发展中的服务与保障作用。”审计局相关负责人表示。
接下来,镇江新区审计局将继续认真落实党中央对内部审计工作的部署和要求,促进各内审单位建立健全内部审计制度,明确职责和权限,完善工作机制,充分发挥内部审计在规范管理、防范风险、提质增效、完善内部控制、促进反腐倡廉等方面的作用。
(虞心怡 黄小霞)











