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连云港市审计局出台指导监督内部审计工作计划
2020-06-10 13:58:00  来源:中国江苏网  
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中国江苏网6月10日连云港讯 近日,江苏省连云港市审计局印发《2020年连云港市审计机关指导监督内部审计工作计划》,着力加强内部审计工作业务指导和监督,引导各单位建立健全内部审计制度,发挥内部审计在促进管理、防范风险中的重要作用。

根据《计划》安排,该局将积极推动各单位建立内部审计工作计划、审计报告、审计整改情况以及审计发现重大违纪违法问题线索等事项定期向审计机关备案制度,用好内部审计信息管理平台,提高内部审计工作规范化、制度化、科学化水平。推动行业主管部门加强对内部审计工作的领导,建立审计机关与市教育、国资等行业主管部门内部审计工作协作机制,努力在更大范围发挥审计监督合力。

审计机关将建立内部审计指导联络员制度,对口服务各单位内部审计业务工作。不断拓宽内部审计人员教育培训、实践锻炼、业务交流工作渠道,促进内部审计工作高质量发展。

《计划》明确,审计机关要加强对各单位内部审计职责履行情况的监督检查,在开展领导干部经济责任审计时,将内部审计监督制约机制的建立健全和执行情况,作为评价领导干部履职尽责的重要内容。同时,要结合审计项目实施,对有关单位通过购买社会中介服务开展内部审计情况进行专项监督,重点检查中介机构出具咨询(审计)报告的质量。要聚焦内部审计制度建设和内部审计工作质量开展专题调研和质量检查,推动《连云港市内部审计工作规定》在重点部门、重点单位和重点行业得到全面贯彻落实。

《计划》还对加强审计机关自身内部审计监督,发挥审计机关在内部审计工作开展中的示范带头作用提出了要求。(仲崇鑫)

标签:内部审计;审计;内部审计工作
责编:郭玲玲 崔欣
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